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2017年预算公开文字说明
发布时间:2017-2-13 15:20:19   点击:次   【打印】【关闭

  

 

第一部 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、单位主要职责

濮阳市市场发展中心是市政府负责开发市场、建设市场、从事市场服务和经营的事业单位,直属市政府领导,机构规格相当于处级。

 (一)宣传贯彻国家,省,市有关市场建设和发展的方针、政策和法律、法规。

(二)参与辖区内市场体系建设规划,负责市场资源的开发利用,对城区内新建市场可行性报告进行调研、论证。

(三)承担政府出资、联办及中心自办市场的建设、改造、设施维修、资产管理,搞好市场物业的经营管理,按照有关规定收取市场经营和有关费用,负责国有资产的保值增值,做好环境卫生和消防安全工作。接受辖区内其他市场举办主题的委托,做好相关市场的物业管理和经营服务工作。做好事城区内其他分散小市场的物业管理和经营服务工作。

(四)开发城区内市场资源,搞好市场交易,促进市场繁荣。

(五)开展多种经营,为市场经营者提供经营条件及信息、储运、生活等方面的有偿服务。

(六)对辖区内非政府出资兴办的市场实行行业指导。

(七)组织承办商品交易会、博览会、庙会等。

(八)完成市政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

根据单位职责,濮阳市市场发展中心内设五个科室,机构规格均相当于科级。

(一)办公室

协助中心领导处理日常工作,综合协调中心各部室及下属各服务处工作;承办文秘、档案、信息、人事劳资管理、行政事务、计划生育、党务、工青妇等工作;承担中心及下属单位的财务管理工作;做好中心国有资产管理工作。

(二)建设科

对市场的培育和发展进行调查研究,参与辖区市场建设体系规划,对新建市场进行调研、论证;承担市场建设的招商及融资工作;组织实施市场建设及改造工作。

(三)市场科

规范市场经营管理;对城区内非政府投资的市场进行行业指导;对市场经营服务人员进行业务培训;指导市城区内自办、联办市场的物业管理工作;做好创办文明市场评比工作;负责对已建成的市场资源进行开发利用;组织、指导各服务处开展多种经营活动,对市场经营者提供经营条件及信息、储运、生活等方面的有偿服务;组织承办有关的商品交易会、博览会、庙会等。

(四)财务科

负责本单位财务管理和核算工作;建立健全单位内部的会计

监督、会计成本核算;规范会计基础工作和会计工作程序;组织合理收入,严格控制支出;正确编制年度财务预决算。

(五)监察室

监督检查行政检查对象贯彻执行国家法律、法规以及有关规章制度;加强党风廉政建设开展党风党纪和廉政勤政教育;对行政检查对象和有关行政职能科室进行行政监督。

二、隶属单位

下设中原市场服务处、劳动市场服务处和城区市场服务处,机构规格相当于科级。

主要职责任务:负责市场的物业管理工作,包括市场设施的维护、维修、改造、安全防火、水电保障等;开展多种经营活动,为商户提供信息、储运、生活等方面的有偿服务;负责物业管理费及其他有偿服务费的收缴;搞好文明市场创建、市场规范化管理工作。

第二部分

2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分

 

2017年部门预算情况说明

 

一、2017年财政拨款收入预算情况说明

2017年财政拨款收入总预算169.8万元;其中一般预算拨款收入169.8万元。包括行政运行96.7万元,一般行政管理实务73万元,事业单位离退休费0.1万元。比2016年减少58%。

二、2017年财政拨款支出预算情况说明

2017年财政拨款支出总预算169.8万元;比2016年减少58%。其中基本支出96.8万元,比2016年增长264%。项目支出73万元,比2016年减少80%。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出96.8万元,其中人员经费90.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、

医疗费、住房公积金等支出。

公用经费6万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他基本性支出。

四、2017年三公经费预算情况说明

2017年“三公经费”为20.7万元,其中因公出国(出境)费0万元,公务用车购置及运行费17.6万元,公务接待费3.1万元。因单位业务、人员和车辆无变化,故与2016年持平。

五、2017年政府性基金预算和政府采购支出情况说明

2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2017年我单位没有安排政府采购。

六、2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理,收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出。2017年收支总预算169.8万元。

 

七、本部门没有独立核算的下级预算单位,部门本级预算即汇总预算。

八、机关运行经费安排情况说明。2017年度行政运行指出170万元,较2016年减少238万元,减少58.3%。原因主要是临时追加预算减少。

 

 

 

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除财政拨款收入

事业收入经营收入等以外的收入。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

三公经费:纳入省级财政预决算管理三公经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

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